Uma proposta enviada para o emissor de nota fiscal no módulo de faturamento pode ser estornada desde que a nota fiscal ainda não tenha sido emitida.
Para fazer o estorno, selecione a nota desejada na grade de visualização da aba "Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e)", depois clique em "Manutenção=>Diversos=>Estornar DF-e não emitido".
O estorno da nota fiscal colocará a proposta que a gerou novamente na situação "PN".
Importante:
Caso a nota que esta sendo estornada já possua um número reservado e notas com numeração posterior a esse número já tenham sido emitidas, o estorno não será autorizado.
Nesses casos, será necessário inutiliza a numeração para que ela seja estornada.